最新企業(yè)年度會計報表審計執(zhí)行操作與規(guī)范管理全書

  音像名稱:最新企業(yè)年度會計報表審計執(zhí)行操作與規(guī)范管理全書

  作者:姚枚炎

  出版公司:吉林科學(xué)技術(shù)出版社

  市場價格:998元

  本站特價:548

  包含盤數(shù):4冊

  贈送積分:998 積分

最新企業(yè)年度會計報表審計執(zhí)行操作與規(guī)范管理全書

產(chǎn)品介紹

內(nèi)容簡介:

財政部關(guān)于改進和加強企業(yè)年度會計報表審計工作管理的若干規(guī)定
為了進一步提高企業(yè)會計信息質(zhì)量,充分發(fā)揮社會中介機構(gòu)在企業(yè)財務(wù)會計監(jiān)督中的作用,規(guī)范企業(yè)年度會計報表達式審計管理行為,我們根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于整頓會計工作秩序進一步提高會計工作質(zhì)量的通知》(國[1996]16號)第二條的規(guī)定,在近年來企業(yè)實行年度會計報表注冊會計師審計制度情況的基礎(chǔ)上,結(jié)合我國加入世界貿(mào)易組織和企業(yè)進一步改革民燕尾服的形要求重新制定了《關(guān)于改進和加強企業(yè)年度會計報表審計工作管理的若干規(guī)定》?,F(xiàn)予印發(fā),自2004年2月1日起實施。
省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳(局)、統(tǒng)計局、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團財務(wù)局,統(tǒng)計局,中央直屬機關(guān)事務(wù)管理局財務(wù)處,國務(wù)院機磁事務(wù)管理局財務(wù)司,解放軍總后勤部財務(wù)部,武警總部后勤部財務(wù) 部,鐵道部財務(wù)司;
地市縣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)府財政,統(tǒng)計主管領(lǐng)導(dǎo),財政局(所)、統(tǒng)計局干部及財會工作人員;審計局、稅務(wù)局務(wù)局;
各類企業(yè)事業(yè)單位財政財務(wù)管理部門及財會工作人員;內(nèi)部審計機構(gòu);
地方會計師協(xié)會,會計師事務(wù)所,獨立這計協(xié)會,內(nèi)部審計協(xié)會,資產(chǎn)管理公司,社會財政財務(wù)事務(wù)代理機構(gòu)。

詳細目錄:

序篇:2004年各大企業(yè)與上市公司年度會計信息年與審計監(jiān)督國有最新政策文件及相關(guān)法規(guī)制度解釋
第一篇 各磊企業(yè)與上市公司會計信息年是新準則
第一章 各大企業(yè)與上市公司會計信息年老披露最內(nèi)容與格式準則
第二章 各大企業(yè)與上市公司會計信息披露報規(guī)則
第三章 各大企業(yè)與上市公司會計信息披露規(guī)范解釋問答
第二篇 企業(yè)年度會計報表的編制與內(nèi)部控制審核管理
第一章 個別會計報表審計編制與審核管理
第二章 會計報表編制與審核管理
第三章 會計報表附注編制與審核管理
第四章 年度內(nèi)全部會計憑證填寫與匯總報關(guān)規(guī)范管理
第五章 會計賬簿填寫與匯總報送規(guī)范管理
第六章 內(nèi)部財務(wù)管理制度匯的規(guī)范管理
第七章 會計政策及會計核算方法匯報規(guī)范管理
第八章 重大購銷合同和重大投資及融資合同文件匯總報送規(guī)范管理
第九章 資產(chǎn)重組與企業(yè)改制財務(wù)文件匯總報關(guān)規(guī)范管理
第十章 企業(yè)會計內(nèi)部控制規(guī)定與管理
第三篇 企業(yè)內(nèi)部審計原理與實務(wù)
第一章 企業(yè)內(nèi)部審計總論
第二章 內(nèi)部審計程序與方法
第三章 內(nèi)部審計管理
第四章 內(nèi)部審計文書
第五章 內(nèi)部控制制度審計
第六章 財務(wù)收支審計
第七章 經(jīng)濟效益審計
第八章 建設(shè)項目投資審計
第九章 經(jīng)濟合同審計
第十章 經(jīng)濟責(zé)任審計
第四篇 注冊會計師年度獨立審計工作程序與操作規(guī)范
第一章 年度獨立審計工和的約定民計劃
第二章 獨立審計準則
第三章 審計風(fēng)險、重要性與此同時審計計劃
第四章 審計抽樣
第五章 審計證據(jù)與審計工作底稿
第六章 內(nèi)部控制制度及其評審
第七章 資產(chǎn)審計
第八章 負債審計
第九章 所有者權(quán)益審計
第十章 收、費用及利潤審計
第十一章 特殊項目審計
第十二章 終結(jié)審計與審計報告
第十三章 注冊會計師職業(yè)道德與法律責(zé)任
第五篇 注冊會計師對被審計單位會計信息內(nèi)部控制進行測評的技術(shù)與方法
第一章 內(nèi)部控制基本原理
第二章 內(nèi)部控制測評原理與操作
第三章 銷售和收款業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制測評
第四章 采購和付款業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部矛盾控制測評
第五章 生產(chǎn)和存貨業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制測評
第六章 貨幣資金循環(huán)內(nèi)部控制測評
第七章 工薪業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制測評
第八章 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制測評
第九章 籌資和疫資業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制測評
第六篇 最新企業(yè)會計準則
第七篇 最新內(nèi)部會計控制與職業(yè)道德制度法規(guī)
第八篇 最新內(nèi)部審計準則
第九篇 最新獨立審計準則
第十篇 管理與處罰各級單位各類違規(guī)違法行為相關(guān)法律依據(jù)
 工具書,財稅管理

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