新時期領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計與違法行為查處典型案例分析實用手冊
音像名稱:新時期領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計與違法行為查處典型案例分析實用手冊
作者:編委會
出版公司:
市場價格:798元
本站特價:399元
包含盤數(shù):全三卷 16開精裝
贈送積分:798 積分
產(chǎn)品介紹
◆詳細內(nèi)容
《新時期領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計與違法行為查處典型案例分析實用手冊》
第一篇 審計與審計規(guī)范管理
第一章 審計概述
第二章 審計市場規(guī)則
第三章 審計市場管理機制
第四章 審計的目標和范圍
第五章 審計計劃
第六章 審計規(guī)范
第二篇 審計方法程序與審計質(zhì)量監(jiān)管
第一章 審計方法
第二章 審計程序
第三章 企業(yè)財務(wù)內(nèi)控測評審計工作底稿的編制
第四章 財政預(yù)算收支內(nèi)控測評審計工作底稿的編制
第五章 行政單位財務(wù)收支內(nèi)控測評審計工作底稿的編制
第六章 事業(yè)單位財務(wù)收支審計內(nèi)控測評工作底稿的編制
第七章 審計職業(yè)規(guī)范和審計責(zé)任
第八章 防范審計風(fēng)險的措施與方法
第九章 審計質(zhì)量控制
第十章 審計質(zhì)量控制系統(tǒng)論
第十一章 審計市場信息披露與監(jiān)管
第三篇 審計規(guī)范操作與財政收支審計技術(shù)要領(lǐng)
第一章 資產(chǎn)審計
第二章 資本驗證的流程與方法
第三章 負債和所有者權(quán)益的審計
第四章 收益和費用的審計
第五章 生產(chǎn)循環(huán)審計
第六章 籌資與投資循環(huán)審計
第七章 會計報表審計
第八章 審計報告
第四篇 國家審計規(guī)范與審計模式及其操作
第一章 國家審計的界定及其規(guī)則實施
第二章 我國國家審計問題調(diào)查報告
第三章 法律制度與國家審計的關(guān)系
第四章 中國國家審計存在的問題及其解決辦法
第五章 我國國家審計模式的構(gòu)建
第六章 我國績效審計問題分析及其運作
第七章 我國經(jīng)濟責(zé)任審計問題研究及其運作
第八章 我國財政預(yù)算審計問題研究及其運作
第五篇 領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計
第一章 領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計概論
第二章 任期經(jīng)濟責(zé)任審計的程序
第三章 經(jīng)濟責(zé)任審計的依據(jù)、證據(jù)與工作底稿
第四章 領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任證據(jù)調(diào)查
第五章 任期經(jīng)濟責(zé)任審計結(jié)果報告
第六章 領(lǐng)導(dǎo)干部任期社會經(jīng)濟責(zé)任與法紀責(zé)任審計
第七章 行政事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計
第八章 領(lǐng)導(dǎo)干部職務(wù)犯罪證據(jù)調(diào)查及責(zé)任處理
第九章 妨害對公司、企業(yè)的管理秩序犯罪證據(jù)調(diào)查及責(zé)任處理
第十章 破壞金融管理秩序犯罪證據(jù)調(diào)查及責(zé)任處理
第十一章 金融詐騙犯罪證據(jù)調(diào)查及責(zé)任處理
第十二章 危害稅收征管犯罪證據(jù)調(diào)查及責(zé)任處理
第六篇 單位內(nèi)部審計規(guī)則與實施程序
第一章 內(nèi)部審計的概念
第二章 內(nèi)部審計的職能、作用和特征
第三章 內(nèi)部審計的機構(gòu)和人員內(nèi)部審計的程序
第四章 內(nèi)部審核員的條件、素質(zhì)要求、職責(zé)及培訓(xùn)練習(xí)
第五章 內(nèi)部審計的依據(jù)和證據(jù)內(nèi)部審計基本準則
第六章 內(nèi)部審計期間計劃
第七章 內(nèi)部審計項目計劃
第八章 舞弊的預(yù)防、檢查與報告準則
第十一章 內(nèi)部控制評審
第十二章 內(nèi)部審計報告
第十三章 后續(xù)審計與審計評價
第七篇 審計信息化發(fā)展與信息系統(tǒng)管理
第一章 審計計算系統(tǒng)及其應(yīng)用
第二章 審計工作應(yīng)用程序
第三章 審計信息系統(tǒng)的安全政策、標準和指南
第四章 審計信息系統(tǒng)操作
第五章 當代信息化審計及其發(fā)展
第八篇 審計規(guī)范操作與違法行為審計查處典型案例分析
《新時期領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計與違法行為查處典型案例分析實用手冊》
第一篇 審計與審計規(guī)范管理
第一章 審計概述
第二章 審計市場規(guī)則
第三章 審計市場管理機制
第四章 審計的目標和范圍
第五章 審計計劃
第六章 審計規(guī)范
第二篇 審計方法程序與審計質(zhì)量監(jiān)管
第一章 審計方法
第二章 審計程序
第三章 企業(yè)財務(wù)內(nèi)控測評審計工作底稿的編制
第四章 財政預(yù)算收支內(nèi)控測評審計工作底稿的編制
第五章 行政單位財務(wù)收支內(nèi)控測評審計工作底稿的編制
第六章 事業(yè)單位財務(wù)收支審計內(nèi)控測評工作底稿的編制
第七章 審計職業(yè)規(guī)范和審計責(zé)任
第八章 防范審計風(fēng)險的措施與方法
第九章 審計質(zhì)量控制
第十章 審計質(zhì)量控制系統(tǒng)論
第十一章 審計市場信息披露與監(jiān)管
第三篇 審計規(guī)范操作與財政收支審計技術(shù)要領(lǐng)
第一章 資產(chǎn)審計
第二章 資本驗證的流程與方法
第三章 負債和所有者權(quán)益的審計
第四章 收益和費用的審計
第五章 生產(chǎn)循環(huán)審計
第六章 籌資與投資循環(huán)審計
第七章 會計報表審計
第八章 審計報告
第四篇 國家審計規(guī)范與審計模式及其操作
第一章 國家審計的界定及其規(guī)則實施
第二章 我國國家審計問題調(diào)查報告
第三章 法律制度與國家審計的關(guān)系
第四章 中國國家審計存在的問題及其解決辦法
第五章 我國國家審計模式的構(gòu)建
第六章 我國績效審計問題分析及其運作
第七章 我國經(jīng)濟責(zé)任審計問題研究及其運作
第八章 我國財政預(yù)算審計問題研究及其運作
第五篇 領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計
第一章 領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計概論
第二章 任期經(jīng)濟責(zé)任審計的程序
第三章 經(jīng)濟責(zé)任審計的依據(jù)、證據(jù)與工作底稿
第四章 領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任證據(jù)調(diào)查
第五章 任期經(jīng)濟責(zé)任審計結(jié)果報告
第六章 領(lǐng)導(dǎo)干部任期社會經(jīng)濟責(zé)任與法紀責(zé)任審計
第七章 行政事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計
第八章 領(lǐng)導(dǎo)干部職務(wù)犯罪證據(jù)調(diào)查及責(zé)任處理
第九章 妨害對公司、企業(yè)的管理秩序犯罪證據(jù)調(diào)查及責(zé)任處理
第十章 破壞金融管理秩序犯罪證據(jù)調(diào)查及責(zé)任處理
第十一章 金融詐騙犯罪證據(jù)調(diào)查及責(zé)任處理
第十二章 危害稅收征管犯罪證據(jù)調(diào)查及責(zé)任處理
第六篇 單位內(nèi)部審計規(guī)則與實施程序
第一章 內(nèi)部審計的概念
第二章 內(nèi)部審計的職能、作用和特征
第三章 內(nèi)部審計的機構(gòu)和人員內(nèi)部審計的程序
第四章 內(nèi)部審核員的條件、素質(zhì)要求、職責(zé)及培訓(xùn)練習(xí)
第五章 內(nèi)部審計的依據(jù)和證據(jù)內(nèi)部審計基本準則
第六章 內(nèi)部審計期間計劃
第七章 內(nèi)部審計項目計劃
第八章 舞弊的預(yù)防、檢查與報告準則
第十一章 內(nèi)部控制評審
第十二章 內(nèi)部審計報告
第十三章 后續(xù)審計與審計評價
第七篇 審計信息化發(fā)展與信息系統(tǒng)管理
第一章 審計計算系統(tǒng)及其應(yīng)用
第二章 審計工作應(yīng)用程序
第三章 審計信息系統(tǒng)的安全政策、標準和指南
第四章 審計信息系統(tǒng)操作
第五章 當代信息化審計及其發(fā)展
第八篇 審計規(guī)范操作與違法行為審計查處典型案例分析
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