煙草行業(yè)審計工作標(biāo)準(zhǔn)與內(nèi)部審計準(zhǔn)則實務(wù)全書
音像名稱:煙草行業(yè)審計工作標(biāo)準(zhǔn)與內(nèi)部審計準(zhǔn)則實務(wù)全書
作者:編委會
出版公司:中國經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版 2007年5月
市場價格:998元
本站特價:499元
包含盤數(shù):全四卷 16開精裝
贈送積分:998 積分
產(chǎn)品介紹
《煙草行業(yè)審計工作標(biāo)準(zhǔn)與內(nèi)部審計準(zhǔn)則實務(wù)全書》
第一篇審計審計基礎(chǔ)工作與實務(wù)
第一章審計審計工作基礎(chǔ)
第二章審計審計組織與準(zhǔn)則
第三章審計審計目標(biāo)與范圍
第四章審計審計證據(jù)與工作底稿
第五章內(nèi)部控制制度及其測試與評價
第六章會計報表審計審計
第七章流動資產(chǎn)審計審計
第八章長期資產(chǎn)審計審計
第九章負(fù)債和所有者權(quán)益審計審計
第十章收入成本費用審計審計
第十一章利潤及其分配審計審計
第十二章審計審計報告
第十三章注冊會計師其他審計審計業(yè)務(wù)
第十四章會計咨詢、會計服務(wù)業(yè)務(wù)
第二篇審計審計職業(yè)生產(chǎn)道德與法律責(zé)任
第一章審計審計職業(yè)道德
第二章審計審計法律責(zé)任
第三篇審計審計程序與審計審計工作標(biāo)準(zhǔn)
第一章審計審計的依據(jù)
第二章審計審計程序與審計審計方法
第三章審計審計證據(jù)與審計審計工作底稿
第四章內(nèi)部控制及其測試與評價
第五章審計審計抽樣
第四篇交易循環(huán)審計審計工作
第一章銷售與收款循環(huán)審計審計
第二章購貨與付款循環(huán)審計審計
第三章生產(chǎn)循環(huán)審計審計
第四章籌資與投資循環(huán)審計審計
第五章貨幣資金與現(xiàn)金流量審計審計
第五篇審計審計認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)
第一章審計審計認(rèn)證的一般框架
第二章網(wǎng)絡(luò)可靠認(rèn)證審計審計
第三章系統(tǒng)可靠審計審計
第四章績效評估審計審計
第五章風(fēng)險咨詢認(rèn)證審計審計
第六章域名價值審計審計
第七章審計審計認(rèn)證未來發(fā)展
第六篇國家審計審計風(fēng)險管理
第一章審計審計風(fēng)險涵義及特征
第二章審計審計風(fēng)險模型
第三章國家審計審計風(fēng)險的特征
第四章國家審計審計風(fēng)險的構(gòu)成要素
第五章國家審計審計風(fēng)險的管理
第六章國家審計審計風(fēng)險的險后管理
第七章國家審計審計風(fēng)險管理的專門問題
第七篇社會審計審計風(fēng)險的管理
第一章社會審計審計風(fēng)險的特征
第二章社會審計審計風(fēng)險的管理
第三章符合測試與固有風(fēng)險控制風(fēng)險的評價
第四章實質(zhì)性測試與檢查風(fēng)險
第五章社會審計審計風(fēng)險管理的專門問題
第八篇內(nèi)部審計審計文書典范
第一章審計審計計劃與審計審計業(yè)務(wù)約定書
第二章審計審計證據(jù)與審計審計工作底稿
第三章審計審計報告
第四章審計審計行政復(fù)議與審計審計行政訴訟
第五章審計審計文告
第六章驗資業(yè)務(wù)文書
第七章資產(chǎn)評估清算業(yè)務(wù)
第九篇審計審計制度
第一章審計審計制度概述
第二章政府審計審計制度
第三章民間審計審計制度
第四章內(nèi)部審計審計制度
第十篇內(nèi)部控制與審計審計制度范本
第一章銷售與收款循環(huán)的內(nèi)部控制與審計審計制度
第二章購貨與付款循環(huán)的內(nèi)部控制與審計審計制度
第三章生產(chǎn)循環(huán)的內(nèi)部控制與審計審計制度
第四章籌資與投資循環(huán)的內(nèi)部控制與審計審計制度
第五章貨幣資金的內(nèi)部控制與審計審計制度
第六章工程項目的內(nèi)部控制與審計審計制度
第十一篇:中國內(nèi)部審計審計具體準(zhǔn)則
內(nèi)部審計審計具體準(zhǔn)則第1號——審計審計計劃
內(nèi)部審計審計具體準(zhǔn)則第2號——審計審計通知書
內(nèi)部審計審計具體準(zhǔn)則第3號——審計審計證據(jù)
內(nèi)部審計審計具體準(zhǔn)則第4號——審計審計工作底稿
內(nèi)部審計審計具體準(zhǔn)則第5號——內(nèi)部控制審計審計
內(nèi)部審計審計輿體準(zhǔn)則第6號——舞弊的預(yù)防、檢查與報告
內(nèi)部審計審計具體準(zhǔn)則第7號——審計審計報告
內(nèi)部審計審計具體準(zhǔn)則第8號——后續(xù)審計審計
內(nèi)部審計審計具體準(zhǔn)則第9號——內(nèi)部審計審計督導(dǎo)
內(nèi)部審計審計其體準(zhǔn)則第10號——內(nèi)部審計審計與外部審計協(xié)調(diào)
內(nèi)部審計審計具體準(zhǔn)則第1 1號——結(jié)果溝通
內(nèi)部審計審計具體準(zhǔn)則第12號——遵循性審計審計
內(nèi)部審計審計具體準(zhǔn)則第13號——評價外部審計審計工作質(zhì)量
內(nèi)部審計審計其體準(zhǔn)則第14號——利用外部專家服務(wù)
內(nèi)部審計審計具體準(zhǔn)則第15號——分析性復(fù)議
內(nèi)部審計審計具體準(zhǔn)則第16號——風(fēng)險管理審計審計
內(nèi)部審計審計具體準(zhǔn)則第17號——重要性與審計審計風(fēng)險
內(nèi)部審計審計具體準(zhǔn)則第18號——審計審計抽樣
內(nèi)部審計審計具體準(zhǔn)則第19號——內(nèi)部審計審計質(zhì)量控制
內(nèi)部審計審計具體準(zhǔn)則第20號——人際關(guān)系
內(nèi)部審計審計具體準(zhǔn)則第21號——內(nèi)部審計審計自我評估方法
內(nèi)部審計審計具體準(zhǔn)則第22號——內(nèi)部審計審計獨立性與客觀性
內(nèi)部審計審計具體準(zhǔn)則第23號——內(nèi)部審計審計機(jī)構(gòu)與董事會或最高管理層關(guān)系
內(nèi)部審計審計具體準(zhǔn)則第24號——內(nèi)部審計審計機(jī)構(gòu)管理
第一篇審計審計基礎(chǔ)工作與實務(wù)
第一章審計審計工作基礎(chǔ)
第二章審計審計組織與準(zhǔn)則
第三章審計審計目標(biāo)與范圍
第四章審計審計證據(jù)與工作底稿
第五章內(nèi)部控制制度及其測試與評價
第六章會計報表審計審計
第七章流動資產(chǎn)審計審計
第八章長期資產(chǎn)審計審計
第九章負(fù)債和所有者權(quán)益審計審計
第十章收入成本費用審計審計
第十一章利潤及其分配審計審計
第十二章審計審計報告
第十三章注冊會計師其他審計審計業(yè)務(wù)
第十四章會計咨詢、會計服務(wù)業(yè)務(wù)
第二篇審計審計職業(yè)生產(chǎn)道德與法律責(zé)任
第一章審計審計職業(yè)道德
第二章審計審計法律責(zé)任
第三篇審計審計程序與審計審計工作標(biāo)準(zhǔn)
第一章審計審計的依據(jù)
第二章審計審計程序與審計審計方法
第三章審計審計證據(jù)與審計審計工作底稿
第四章內(nèi)部控制及其測試與評價
第五章審計審計抽樣
第四篇交易循環(huán)審計審計工作
第一章銷售與收款循環(huán)審計審計
第二章購貨與付款循環(huán)審計審計
第三章生產(chǎn)循環(huán)審計審計
第四章籌資與投資循環(huán)審計審計
第五章貨幣資金與現(xiàn)金流量審計審計
第五篇審計審計認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)
第一章審計審計認(rèn)證的一般框架
第二章網(wǎng)絡(luò)可靠認(rèn)證審計審計
第三章系統(tǒng)可靠審計審計
第四章績效評估審計審計
第五章風(fēng)險咨詢認(rèn)證審計審計
第六章域名價值審計審計
第七章審計審計認(rèn)證未來發(fā)展
第六篇國家審計審計風(fēng)險管理
第一章審計審計風(fēng)險涵義及特征
第二章審計審計風(fēng)險模型
第三章國家審計審計風(fēng)險的特征
第四章國家審計審計風(fēng)險的構(gòu)成要素
第五章國家審計審計風(fēng)險的管理
第六章國家審計審計風(fēng)險的險后管理
第七章國家審計審計風(fēng)險管理的專門問題
第七篇社會審計審計風(fēng)險的管理
第一章社會審計審計風(fēng)險的特征
第二章社會審計審計風(fēng)險的管理
第三章符合測試與固有風(fēng)險控制風(fēng)險的評價
第四章實質(zhì)性測試與檢查風(fēng)險
第五章社會審計審計風(fēng)險管理的專門問題
第八篇內(nèi)部審計審計文書典范
第一章審計審計計劃與審計審計業(yè)務(wù)約定書
第二章審計審計證據(jù)與審計審計工作底稿
第三章審計審計報告
第四章審計審計行政復(fù)議與審計審計行政訴訟
第五章審計審計文告
第六章驗資業(yè)務(wù)文書
第七章資產(chǎn)評估清算業(yè)務(wù)
第九篇審計審計制度
第一章審計審計制度概述
第二章政府審計審計制度
第三章民間審計審計制度
第四章內(nèi)部審計審計制度
第十篇內(nèi)部控制與審計審計制度范本
第一章銷售與收款循環(huán)的內(nèi)部控制與審計審計制度
第二章購貨與付款循環(huán)的內(nèi)部控制與審計審計制度
第三章生產(chǎn)循環(huán)的內(nèi)部控制與審計審計制度
第四章籌資與投資循環(huán)的內(nèi)部控制與審計審計制度
第五章貨幣資金的內(nèi)部控制與審計審計制度
第六章工程項目的內(nèi)部控制與審計審計制度
第十一篇:中國內(nèi)部審計審計具體準(zhǔn)則
內(nèi)部審計審計具體準(zhǔn)則第1號——審計審計計劃
內(nèi)部審計審計具體準(zhǔn)則第2號——審計審計通知書
內(nèi)部審計審計具體準(zhǔn)則第3號——審計審計證據(jù)
內(nèi)部審計審計具體準(zhǔn)則第4號——審計審計工作底稿
內(nèi)部審計審計具體準(zhǔn)則第5號——內(nèi)部控制審計審計
內(nèi)部審計審計輿體準(zhǔn)則第6號——舞弊的預(yù)防、檢查與報告
內(nèi)部審計審計具體準(zhǔn)則第7號——審計審計報告
內(nèi)部審計審計具體準(zhǔn)則第8號——后續(xù)審計審計
內(nèi)部審計審計具體準(zhǔn)則第9號——內(nèi)部審計審計督導(dǎo)
內(nèi)部審計審計其體準(zhǔn)則第10號——內(nèi)部審計審計與外部審計協(xié)調(diào)
內(nèi)部審計審計具體準(zhǔn)則第1 1號——結(jié)果溝通
內(nèi)部審計審計具體準(zhǔn)則第12號——遵循性審計審計
內(nèi)部審計審計具體準(zhǔn)則第13號——評價外部審計審計工作質(zhì)量
內(nèi)部審計審計其體準(zhǔn)則第14號——利用外部專家服務(wù)
內(nèi)部審計審計具體準(zhǔn)則第15號——分析性復(fù)議
內(nèi)部審計審計具體準(zhǔn)則第16號——風(fēng)險管理審計審計
內(nèi)部審計審計具體準(zhǔn)則第17號——重要性與審計審計風(fēng)險
內(nèi)部審計審計具體準(zhǔn)則第18號——審計審計抽樣
內(nèi)部審計審計具體準(zhǔn)則第19號——內(nèi)部審計審計質(zhì)量控制
內(nèi)部審計審計具體準(zhǔn)則第20號——人際關(guān)系
內(nèi)部審計審計具體準(zhǔn)則第21號——內(nèi)部審計審計自我評估方法
內(nèi)部審計審計具體準(zhǔn)則第22號——內(nèi)部審計審計獨立性與客觀性
內(nèi)部審計審計具體準(zhǔn)則第23號——內(nèi)部審計審計機(jī)構(gòu)與董事會或最高管理層關(guān)系
內(nèi)部審計審計具體準(zhǔn)則第24號——內(nèi)部審計審計機(jī)構(gòu)管理
制度規(guī)范
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