衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定宣貫手冊

  音像名稱:衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定宣貫手冊

  作者:余華清

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衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定宣貫手冊

產(chǎn)品介紹

詳細目錄:


衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定 2006年6月13日施行
第一章 總論
第一節(jié) 內(nèi)部審計概述
第三節(jié) 業(yè)務(wù)指導(dǎo)與監(jiān)督
第四節(jié) 內(nèi)部審計職責與任務(wù)
第五節(jié) 內(nèi)部審計機構(gòu)權(quán)限
第七節(jié) 獎勵與處罰

第二章 內(nèi)部審計機構(gòu)和審計人員
第一節(jié) 內(nèi)部審計機構(gòu)的構(gòu)建
第二節(jié) 審計委員會的設(shè)置與職責
第三節(jié) 內(nèi)部審計機構(gòu)
第四節(jié) 內(nèi)部審計人員
第五節(jié) 內(nèi)部審計需要處理的幾個關(guān)系

第三章 內(nèi)部審計工作程序
第一節(jié) 內(nèi)部審計工作的準備階段
第二節(jié) 內(nèi)部審計工作的實施階段
第三節(jié) 內(nèi)部審計終結(jié)階段
第四節(jié) 后續(xù)審計

第四章 內(nèi)部審計技術(shù)方法
第一節(jié) 審計技術(shù)方法概述
第二節(jié) 一般方法
第三節(jié) 分析性復(fù)核
第四節(jié) 審計抽樣
第五節(jié) 計算機環(huán)境下的審計技術(shù)方法

第五章 衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計實務(wù)指導(dǎo)
第一節(jié) 資產(chǎn)審計
第二節(jié) 貨幣資金的審計
第三節(jié) 低值易耗品和材料的審計
第四節(jié) 醫(yī)院藥品的審計
第五節(jié) 醫(yī)院收入的審計
第六節(jié) 醫(yī)院支出的審計
第七節(jié) 醫(yī)院財務(wù)成果的審查
第八節(jié) 收支結(jié)余的審計
第九節(jié) 專項資金的審計
第十節(jié) 財務(wù)報告審計
第十一節(jié) 經(jīng)濟效益審計
第十二節(jié) 建設(shè)項目審計
第十三節(jié) 物資采購審計
第十四節(jié) 購貨與付款循環(huán)審計
第十五節(jié) 經(jīng)濟責任審計
第十六節(jié) 管理責任審計
第十七節(jié) 離任審計

第六章 內(nèi)部審計報告
第一節(jié) 內(nèi)部審計報告的格式
第二節(jié) 內(nèi)部審計報告的撰寫

第七章 經(jīng)驗交流
附錄一 中國內(nèi)部審計規(guī)定
附錄二 中國內(nèi)部審計準則
中國內(nèi)部審計準則序言
內(nèi)部審計基礎(chǔ)準則
內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范
內(nèi)部審計具體準則第1號——審計計劃
內(nèi)部審計具體準則第2號——審計通知書
內(nèi)部審計具體準則第3號——審計證據(jù)
內(nèi)部審計具體準則第4號——審計工作底稿
內(nèi)部審計具體準則第5號——內(nèi)部控制審計
內(nèi)部審計具體準則第6號—-舞弊的預(yù)防、檢查與報告
內(nèi)部審計具體準則第7號——審計報告
內(nèi)部審計具體準則第8號——后續(xù)審計
內(nèi)部審計具體準則笫9號——內(nèi)部審計督導(dǎo)
內(nèi)部審計具體準則第10號——內(nèi)部審計與外部審計的協(xié)調(diào)
內(nèi)部審計具體準則第11號——結(jié)果溝通
內(nèi)部審計具體準則第12號——遵循性審計
內(nèi)部審計具體準則第13號——評價外部審計工作質(zhì)量
內(nèi)部審計具體準則第14號——利用外部專家服務(wù)
內(nèi)部審計具體準則第15號——分析性復(fù)核
內(nèi)部審計具體準則第16號——風險管理審計
內(nèi)部審計具體準則第17號——重要性與審計風險
內(nèi)部審計具體準刖第18號——審計抽樣
內(nèi)部審計具體準則笫19號——內(nèi)部審計質(zhì)量控制
內(nèi)部審計具體準則第20號——人際關(guān)系
內(nèi)部審計具體準則第21號——內(nèi)部審計的控制自我誶估法
內(nèi)部審計具體準則第22號——內(nèi)部審計的獨立性與客觀性
內(nèi)郝審計具體準則第23號——內(nèi)部審計機構(gòu)與董事會或最高管理層的關(guān)系
內(nèi)部審計具體準刖第24號——內(nèi)部審計機構(gòu)的管理

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