衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定及規(guī)范操作貫徹實施手冊

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衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定及規(guī)范操作貫徹實施手冊

產(chǎn)品介紹

詳細目錄:

衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定 2006年6月13日施行
第一編 衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計與審計規(guī)范管理
第一章 審計概述
第二章 審計市場規(guī)則
第三章 審計市場管理機制
第四章 審計的目標和范圍
第五章 審計計劃
第六章 審計規(guī)范

第二編 衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計方法程序與審計質量監(jiān)管
第一章 審計方法
第二章 審計程序
第三章 企業(yè)財務內控測評審計工作底稿的編制
第四章 財政預算收支內控測評審計工作底稿的編制
第五章 行政單位財務收支內控測評審計工作底稿的編制
第六章 事業(yè)單位財務收支審計內控測評工作底稿的編制
第七章 審計職業(yè)規(guī)范和審計責任
第八章 防范審計風險的措施與方法
第九章 審計質量控制
第十章 審計質量控制系統(tǒng)論
第十二章審計市場信息披露與監(jiān)管

第三編 衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計規(guī)范操作與財政收支審計技術要領
第一章 資產(chǎn)審計
第二章 資本驗證的流程與方法
第三章 負債和所有者權益的審計
第四章 收益和費用的審計
第五章 生產(chǎn)循環(huán)審計
第六章 籌資與投資循環(huán)審計
第七章 會計報表審計
第八章 審計報告

第四編 國家審計規(guī)范與審計模式及其操作
第一章 國家審計的界定及其規(guī)則實施
第二章 我國國家審計問題調查報告
第三章 法律制度與國家審計的關系
第四章 中國國家審計存在的問題及其解決辦法
第五章 我國國家審計模式的構建
第六章 我國績效審計問題分析及其運作
第七章 我國經(jīng)濟責任審計問題研究及其運作
第八章 我國財政預算審計問題研究及其運作

第五編 領導干部任期經(jīng)濟責任審計及違法行為調查與責任追究
第一章 領導干部任期經(jīng)濟責任審計
第二章 任期經(jīng)濟責任審計的程序
第三章 經(jīng)濟責任審計的依據(jù)、證據(jù)與工作底稿
第四章 領導干部經(jīng)濟責任證據(jù)調查
第五章 任期經(jīng)濟責任審計結果報告
第六章 領導干部任期社會經(jīng)濟責任與法紀責任審計
第七章 行政事業(yè)單位領導干部經(jīng)濟責任審計
第八章 領導干部職務犯罪證據(jù)調查及責任處理
第九章 妨害對公司、企業(yè)的管理秩序犯罪證據(jù)調查及責任處理
第十章 破壞金融管理秩序犯罪證據(jù)調查及責任處理
第十一章 金融詐騙犯罪證據(jù)調查及責任處理
第十二章 危害稅收征管犯罪證據(jù)調查及責任處理

第六編 衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計規(guī)則與實施程序
第一章 內部審計的概念
第二章 內部審計的職能、作用和特征
第三章 內部審計的機構和人員
第四章 內部審計的程序
第五章 內部審核員的條件、素質.要求、職責及培訓練習
第六章 內部審計的依據(jù)和證據(jù)
第七章 內部審計基本準則
第八章 內部審計期間計劃
第九章 內部審計項目計劃
第十章 舞弊的預防、檢查與報告準則
第十一章 內部控制評審
第十二章 內部審計報告
第十三章 后續(xù)審計與審計評價

第七編 衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計信息化發(fā)展與信息系統(tǒng)管理
第一章 審計計算系統(tǒng)及其應用
第二章 審計工作應用程序
第三章 審計信息系統(tǒng)的安全政策、標準和指南
第四章 審計信息系統(tǒng)操作
第五章 當代信息化審計及其發(fā)展

第八編 衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計操作與違法行為審計查處典型案例分析
一、財政審計案例
二、金融審計
三、固定資產(chǎn)審計
四、任期經(jīng)濟責任審計
五、企業(yè)審計

 工具書,行業(yè)標準

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