企業(yè)會計報表編制審核與納稅籌劃及違法處罰相關(guān)法律依據(jù)

  音像名稱:企業(yè)會計報表編制審核與納稅籌劃及違法處罰相關(guān)法律依據(jù)

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  出版公司:學(xué)苑音像出版社

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企業(yè)會計報表編制審核與納稅籌劃及違法處罰相關(guān)法律依據(jù)

產(chǎn)品介紹

詳細(xì)目錄:

序篇 各大企業(yè)與上市公司年度會計信息披露與審計監(jiān)督國家最新政策文件及相關(guān)法規(guī)制度解釋
第一篇 各大企業(yè)與上市公司會計信息披露最新準(zhǔn)則
第一章 各大企業(yè)與上市公司會計信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則
第二章 各大企業(yè)與上市公司會計信息披露編報規(guī)則
第三章 各大企業(yè)與上市公司會計信息披露規(guī)范解釋問答
第二篇 企業(yè)年度會計報表的編制與內(nèi)部控制審核管理
第一章 個別會計報表審計編制與審核管理
第二章 合并會計報表編制與審核管理
第三章 會計報表附注編制與審核管理
第四章 年度內(nèi)全部會計憑證填寫與匯總報送規(guī)范管理
第五章 會計賬簿填寫與匯總報送規(guī)范管理
第六章 內(nèi)部財務(wù)管理制度匯報規(guī)范管理
第七章 會計政策及會計核算方法匯報規(guī)范管理
第八章 重大購銷合同和重大投融資合同文件匯總報送規(guī)范管理
第九章 資產(chǎn)重組與企業(yè)改制財務(wù)文件匯總報送規(guī)范管理
第十章 企業(yè)會計內(nèi)部控制規(guī)定與管理
第三篇 企業(yè)內(nèi)部審計原理與實務(wù)
第一章 企業(yè)內(nèi)部審計總論
第二章 內(nèi)部審計程序與方法
第三章 內(nèi)部審計管理
第四章 內(nèi)部審計文書
第五章 內(nèi)部控制制度審計
第六章 財務(wù)收支審計
第七章 經(jīng)濟(jì)效益審計
第八章 建設(shè)項目投資審計
第九章 經(jīng)濟(jì)合同審計
第十章 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計
第四篇 注冊會計師年度獨立審計工作程序與操作規(guī)范
第一章 年度獨立審計工作約定與計劃
第二章 獨立審計準(zhǔn)則
第三章 審計風(fēng)險、重要性與審計計劃
第四章 審計抽樣
第五章 審計證據(jù)與審計工作底稿
第六章 內(nèi)部控制制度及其評審
第七章 資產(chǎn)審計
第八章 負(fù)債審計
第九章 所有者權(quán)益審計
第十章 收入、費用及利潤審計
第十一章 特殊項目審計
第十二章 終結(jié)審計與審計報告
第十三章 注冊會計師職業(yè)道德與法律責(zé)任
第五篇 注冊會計師對被審計單位會計信息內(nèi)部控制進(jìn)行測評的技術(shù)與方法
第一章 內(nèi)部控制基本原理
第二章 內(nèi)部控制測評原理與操作
第三章 銷售和收款業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制測評
第四章 采購和付款業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制測評
第五章 生產(chǎn)和存貨業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制測評
第六章 貨幣資金業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制測評
第七章 工薪業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制測評
第八章 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制測評
第九章 籌資和投資業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制測評
第六篇 最新企業(yè)會計準(zhǔn)則
第七篇 最新內(nèi)部會計控制與職業(yè)道德制度法規(guī)
第八篇 最新內(nèi)部審計準(zhǔn)則
第九篇 最新獨立審計準(zhǔn)則
第十篇 管理與處罰各級單位各類違規(guī)違法行為相關(guān)法律依據(jù)

 工具書,財稅管理

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