長期負債及其他負債W-03長期應付款審計程序表
綜合能力考核表詳細內(nèi)容
長期負債及其他負債W-03長期應付款審計程序表
長期應付款審計程序表
被審計企業(yè): 頁次:
審計程序
執(zhí)行情況說明 工作底稿索引號
1.取得或編制長期應付款明細表,復核其加計數(shù)是否準確,并與明細賬、總賬和報表有關項目進行核對。
2.實施分析性復核。
3.取得融資租賃合同及有關批準文件,檢查融資租賃的合規(guī)性,重點檢查有無違反政策,變相購買??厣唐?、高檔耐用消費品、辦公樓或住宅等
問題。
4.取得與外商簽訂的補償貿(mào)易合同及相關文件,重點檢查用于歸還應付引進設備款的產(chǎn)品是否符合規(guī)定,有無用非引進設備生產(chǎn)的產(chǎn)品歸還應付引進設備款。
5.抽查明細賬、住房基金備查薄、記賬憑證及原始憑證
(1)檢查融資租賃資產(chǎn)的計價及租賃費的計算是否正確,支付是否及時。
(2)檢查應付引進設備款的計價范圍和外幣折算是否符合制度規(guī)定。
(3)檢查企業(yè)是否設置住房基金備查薄,住房基金的所有來源與支出是否正確地記入備查簿。
(4)檢查住房周轉(zhuǎn)金核算是否按規(guī)定進行核算。
6.檢查長期應付款的完整性
(1)結(jié)合固定資產(chǎn)審計,檢查有無融資租賃固定資產(chǎn)未記錄于長期應付款的情況。
(2)對照補償貿(mào)易協(xié)議、觀察引進設備,檢查有無漏記應付引進設備款。
(3)對照住房基金管理文件等資料,檢查住房基金會計記錄的完整性。
(4)詢問管理人員有無其他長期應付款。
7.檢查長期應付款是否已在資產(chǎn)負債表上恰當披露。檢查一年內(nèi)到期的長期應付款是否已在“一年內(nèi)到期的長期負債”項目內(nèi)單獨反映。檢查是否披露應付融資租入固定資產(chǎn)、應付引進設備款分項數(shù)額及其還款期限、方式、利率、所借外匯數(shù)額等情況。
8.完成長期應付款審定表。
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審計程序
執(zhí)行情況說明 工作底稿索引號
1.取得或編制長期應付款明細表,復核其加計數(shù)是否準確,并與明細賬、總賬和報表有關項目進行核對。
2.實施分析性復核。
3.取得融資租賃合同及有關批準文件,檢查融資租賃的合規(guī)性,重點檢查有無違反政策,變相購買??厣唐?、高檔耐用消費品、辦公樓或住宅等
問題。
4.取得與外商簽訂的補償貿(mào)易合同及相關文件,重點檢查用于歸還應付引進設備款的產(chǎn)品是否符合規(guī)定,有無用非引進設備生產(chǎn)的產(chǎn)品歸還應付引進設備款。
5.抽查明細賬、住房基金備查薄、記賬憑證及原始憑證
(1)檢查融資租賃資產(chǎn)的計價及租賃費的計算是否正確,支付是否及時。
(2)檢查應付引進設備款的計價范圍和外幣折算是否符合制度規(guī)定。
(3)檢查企業(yè)是否設置住房基金備查薄,住房基金的所有來源與支出是否正確地記入備查簿。
(4)檢查住房周轉(zhuǎn)金核算是否按規(guī)定進行核算。
6.檢查長期應付款的完整性
(1)結(jié)合固定資產(chǎn)審計,檢查有無融資租賃固定資產(chǎn)未記錄于長期應付款的情況。
(2)對照補償貿(mào)易協(xié)議、觀察引進設備,檢查有無漏記應付引進設備款。
(3)對照住房基金管理文件等資料,檢查住房基金會計記錄的完整性。
(4)詢問管理人員有無其他長期應付款。
7.檢查長期應付款是否已在資產(chǎn)負債表上恰當披露。檢查一年內(nèi)到期的長期應付款是否已在“一年內(nèi)到期的長期負債”項目內(nèi)單獨反映。檢查是否披露應付融資租入固定資產(chǎn)、應付引進設備款分項數(shù)額及其還款期限、方式、利率、所借外匯數(shù)額等情況。
8.完成長期應付款審定表。
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