流動資產W-16應收補貼款審計程序表

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流動資產W-16應收補貼款審計程序表
索引號: (審計機關名稱) 應收補貼款審計程序表 被審計企業(yè): 頁次: |審計程序 |執(zhí)行情|工作底| | |況說明|稿索引| | | |號 | |1.取得或編制應收補貼款明細表,復核其加計數的正確性, | | | |并與明細賬、總賬和報表的余額進行核對。 | | | | | | | |2.實施分析性復核。 | | | | | | | |3.取得并審閱有關補貼發(fā)放的政策文件。 | | | | | | | |4.抽查明細賬、記賬憑證及原始憑證 | | | |(1)檢查應收補貼款明細賬借方發(fā)生額 | | | |①檢查是否按文件規(guī)定正確計算補貼額,并及時將補貼款計入 | | | |補貼收入。 | | | |②結合往來款項審計,檢查應收補貼款記錄的完整性。 | | | |③檢查收到政策性虧損補貼和其他補貼的會計處理是否正確。 | | | |(2)檢查應收補貼款出現貸方余額的情況,核實有無將收到 | | | |的補貼款長期掛列該科目,不及時結轉補貼收入,人為調整當| | | |期損益的情況。 | | | | | | | |5.檢查應收補貼款是否已在資產負債表和報表附注中恰當披 | | | |露。 | | | | | | | |6.完成應收補貼款審定表。 | | | | | | | | | | |
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