管理制度篇-內部審計工作制度范文

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管理制度篇-內部審計工作制度范文
01 內部審計工作制度范文

第一章 總 則

第一條 為加強公司及所屬公司的管理和監(jiān)督,維護財經(jīng)法紀,改善經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益,根據(jù)有關內部審計工作規(guī)定,并結合公司實際情況,特制訂本制度。
第二條 內部審計是在公司總經(jīng)理的直接領導下,獨立行使審計職權,對公司各部門以及公司所屬單位的財務收支和經(jīng)濟效益等進行監(jiān)督,對總經(jīng)理負責并報告工作,在業(yè)務上同時受上級審計機構的領導和地方審計機關的監(jiān)督。

第二章 內部審計的任務

第三條 主要任務有:
1.對公司及所屬公司的資金、財產(chǎn)的安全及完整進行審計監(jiān)督。
2.對公司及所屬公司的財務收支計劃、投資和經(jīng)費的預算、信貸計劃、外匯收支計劃和經(jīng)濟合同的執(zhí)行以及經(jīng)濟效益進行審計監(jiān)督。
3.對公司及所屬公司的會計報表進行審計。

管理制度篇-內部審計工作制度范文
 

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