舞弊行為預(yù)防、檢查、匯報制度(doc)

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舞弊行為預(yù)防、檢查、匯報制度(doc)
為了規(guī)范集團審計部和審計人員協(xié)助企業(yè)預(yù)防、檢查和匯報舞弊行為,明確相關(guān)責(zé)任,降低審計風(fēng)險,保證及時、有效地執(zhí)行審計業(yè)務(wù),提高審計效率,根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)文件,特制定本制度。
第2條 適用范圍。
1.本規(guī)定適用集團公司及其所屬各級公司的內(nèi)部審計活動,各級內(nèi)部審計工作必須嚴(yán)格遵守。
2.本規(guī)定發(fā)布至集團總部、各部門、各分部、各子公司。
第3條 一般原則。
1.各級子公司、各級分公司、各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對舞弊行為的發(fā)生承擔(dān)管理責(zé)任。建立、健全并有效實施內(nèi)部控制,預(yù)防、發(fā)現(xiàn)及糾正舞弊行為是各級公司、各級部門負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)之一。
2.審計部和審計人員應(yīng)當(dāng)保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎,密切關(guān)注公司內(nèi)部可能發(fā)生的舞弊行為,以協(xié)助公司管理層預(yù)防、檢查和報告舞弊行為。
第4條 責(zé)任單位。
1.各級子公司、分公司審計部負(fù)責(zé)本公司舞弊行為的檢查,并及時上報集團審計部。
2.集團審計部負(fù)責(zé)核實各級子公司、分公司審計部上報的舞弊行為查處報告,并提出處理處罰建議,逐級上報。
3.總裁按照授權(quán)決定舞弊案件的處理處罰。
第5條 名詞解釋。
1.損害公司利益的舞弊:是指公司內(nèi)外人員為謀取自身利益,采用欺騙等違法、違規(guī)手段使公司經(jīng)濟利益遭受損害的不正當(dāng)行為。
2.舞弊行為的預(yù)防:是指采取適當(dāng)行動防止舞弊行為的發(fā)生,或在舞弊行為發(fā)生時將其危害控制在最低限度。
3.舞弊行為的檢查:是指實施必要的檢查程序,以確定跡象所顯示的舞弊行為是否已經(jīng)發(fā)生。
4.舞弊行為的匯報:是指審計人員以書面或口頭形式向相關(guān)管理層報告舞弊行為預(yù)防、檢查的情況及結(jié)果。

舞弊行為預(yù)防、檢查、匯報制度(doc)
 

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