小微創(chuàng)業(yè)者不知道的六大稅務(wù)問題

  培訓(xùn)講師:陸紅連

講師背景:
陸紅連老師具備扎實(shí)的財(cái)稅專業(yè)理論知識(shí),擁有十二年財(cái)稅工作經(jīng)驗(yàn),熟悉會(huì)計(jì)及稅收相關(guān)法律法規(guī),服務(wù)超過500家不同行業(yè)中小企業(yè)日常財(cái)稅事務(wù),專注從事線上、線下財(cái)稅培訓(xùn)工作,并常年為企業(yè)提供各類財(cái)稅專業(yè)咨詢服務(wù),培訓(xùn)課程設(shè)計(jì)原則:內(nèi)容為王,以學(xué)員 詳細(xì)>>

陸紅連
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小微創(chuàng)業(yè)者不知道的六大稅務(wù)問題詳細(xì)內(nèi)容

小微創(chuàng)業(yè)者不知道的六大稅務(wù)問題

小微創(chuàng)業(yè)者不知道的六大稅務(wù)問題

培訓(xùn)受眾:

老板、企業(yè)負(fù)責(zé)人、高管、財(cái)稅崗位相關(guān)人員。

課程收益:

我國全面實(shí)施營改增政策以來,各種稅收政策層出不窮, 稅收監(jiān)管體系、信用體系日漸完善,稅務(wù)部門打擊偷逃稅力度不斷加大,企業(yè)納稅成本越來越復(fù)雜。企業(yè)在嚴(yán)監(jiān)管的形勢(shì)下,在合規(guī)化完稅的需求下,管理層和財(cái)稅崗位相關(guān)人員迫切需要學(xué)習(xí)和了解稅法實(shí)務(wù)知識(shí),來降低公司運(yùn)營和自身稅收風(fēng)險(xiǎn)、降低稅收成本。如何正確識(shí)別和應(yīng)對(duì)企業(yè)經(jīng)營中的各種稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?本課程從一個(gè)稅務(wù)顧問的角度,緊緊圍繞企業(yè)整個(gè)生命周期經(jīng)營中容易出現(xiàn)的涉稅問題,以講故事、講案例的活潑形式,全面深入的揭示了企業(yè)常見的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和應(yīng)對(duì)策略,實(shí)用性強(qiáng),著眼于稅收風(fēng)險(xiǎn)防范,落腳于對(duì)稅收法律的遵從。解決企業(yè)管理層及相關(guān)財(cái)稅人員,在公司日常經(jīng)營中,由于缺乏識(shí)別及應(yīng)對(duì)各類稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)問題的能力,導(dǎo)致公司經(jīng)營存在各種稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),增加企業(yè)的稅收成本,達(dá)到能夠應(yīng)用所學(xué)知識(shí),正確識(shí)別企業(yè)經(jīng)營中涉稅問題存在的風(fēng)險(xiǎn),能夠解決企業(yè)涉稅實(shí)務(wù)問題,降低企業(yè)及自身的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),降低企業(yè)的稅收成本。

培訓(xùn)頒發(fā)證書:

課程大綱:

1.如何解決企業(yè)經(jīng)營初期的稅收決策問題?

1.1不同類型企業(yè)的設(shè)立條件及法律責(zé)任

1.2不同類型企業(yè)運(yùn)營的涉稅成本比較

本節(jié)課程收益:認(rèn)識(shí)不同類型企業(yè)的設(shè)立條件及法律責(zé)任比較不同企業(yè)類型的涉稅成本,幫助企業(yè)在經(jīng)營初期做好稅收決策規(guī)劃。

2.如何解決經(jīng)營中的“公私分明”問題?

2.1股東借錢給企業(yè)的涉稅問題

2.2股東從企業(yè)借錢的故事

2.3老板買車的涉稅問題

2.4個(gè)人資產(chǎn)無償給企業(yè)用的涉稅問題

2.5老板的招待費(fèi)支出該如何入賬

本節(jié)課程收益:通過案例講解,正確認(rèn)識(shí)公司經(jīng)營中的公私分明問題,即學(xué)即用,能夠正確合理的進(jìn)行相關(guān)財(cái)稅處理,幫助企業(yè)規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),降低稅務(wù)成本。

3.如何面對(duì)稅收的征管問題?

3.1小規(guī)模納稅人和一般納稅人的區(qū)別

3.2發(fā)票日常事項(xiàng)知多少

3.3增值稅專用發(fā)票與增值稅普通發(fā)票的效力

3.4虛開發(fā)票離我們有多遠(yuǎn)

3.5多繳稅款如何申請(qǐng)退回

3.6國地稅合并對(duì)個(gè)人和企業(yè)的影響

本節(jié)課程收益:理解小規(guī)模納稅人和一般納稅人的區(qū)別 ,日常發(fā)票事項(xiàng)的正確處理,通過還原真實(shí)案例,認(rèn)識(shí)增值稅專用發(fā)票與增值稅普通在合同中的效力,虛開發(fā)票的行為及量刑標(biāo)準(zhǔn),多繳稅款的處理方式,了解國地稅合并帶來的影響。

4.如何把握稅務(wù)的合規(guī)問題?

4.1企業(yè)少繳員工社保怎么辦

4.2稅局如何發(fā)現(xiàn)公司收入被存到老板個(gè)人賬戶

4.3如何正確理解“兩套賬”

4.4合同簽訂中的稅務(wù)影響因素

4.5影視演員“陰陽合同”下企業(yè)經(jīng)營的合規(guī)之道

本節(jié)課程收益:通過真實(shí)案例講解,正確理解和掌握企業(yè)經(jīng)營中各種稅務(wù)問題的合規(guī)處理方式。

5.如何應(yīng)對(duì)稅務(wù)的檢查問題?

5.1企業(yè)遇到稅務(wù)檢查怎么辦

5.2稅務(wù)機(jī)關(guān)在日常監(jiān)管中有哪些方式

5.3涉稅爭議中如何保障自己的權(quán)利

5.4稅務(wù)機(jī)關(guān)的稅款追征期限是如何規(guī)定的

本節(jié)課程收益:能正確應(yīng)對(duì)稅務(wù)檢查,提高解決涉稅爭議的能力,保障企業(yè)及自身的合法權(quán)利。

6.如何做好企業(yè)的稅收規(guī)劃問題?

6.1稅收對(duì)家族財(cái)富管理的影響

6.2如何實(shí)施員工股權(quán)激勵(lì)制度

6.3個(gè)人所得稅與企業(yè)所得稅的”重復(fù)征稅“問題

6.4如何正確理解小微企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策

本節(jié)課程收益:能提高自己的稅收籌劃能力,幫助企業(yè)做好稅收規(guī)劃,助力企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展。

 

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