財務審計與內部控制

  培訓講師:孫犁

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孫犁講師簡介海爾實戰(zhàn)派資深財務管理培訓師、高級財務問題咨詢顧問,幾十家培訓咨詢機構特聘財務專家!借鑒海爾財務管理經驗,創(chuàng)建提升企業(yè)制造競爭力財務管理咨詢模式,國內多家企業(yè)財務管理咨詢公司高級培訓師、咨詢師。工作經歷:曾任海爾高級財務長;海爾 詳細>>

孫犁
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財務審計與內部控制詳細內容

財務審計與內部控制

引言:解開你對內審的困惑、解除你工作的無力感

與內審有關的六大要點

一、如何快速的建立一支有效的內審團隊

1、內審部門該處于的組織結構

2、內審成員需要具備的才能

3、內部審計部門的工作范圍、重點以及作用與功效

二、內審的程序與實用文書

1、重新審視內審的流程

2、介紹各階段過程的常用文書與表格

三、內審的技術方法與實戰(zhàn)技巧

1、審查書面資料的方法

2、順查法與逆查法

3、詳查法與抽查法

4、綜合運用,能查出“小金庫”

5、客觀實物證實方法

6、盤點、調節(jié)、鑒定

7、發(fā)現(xiàn)挪用公款,循環(huán)入賬,暗炒期貨的蛀蟲

8、找到虛增庫存價值,調節(jié)利潤欺騙上級單位的幕后人

9、審計調查方法

10、觀察、詢問、函證、調查表

11、創(chuàng)造互相理解的氛圍

12、學會傾聽的技巧

13、“快”與“準”是關鍵

14、別被被審計對象牽著走

15、審計抽樣方法

16、分析性復核方法

17、內部控制符合性測試

四、實務指導

1、如何做個“啄木鳥”、讓壞人做不出壞事,只能做好事——內部控制制度審計

2、如何抓出藏在桌下的黑金--財務收支審計

3、如何判斷“功臣”與“逆賊”--經濟責任審計

 

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